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审计专员工作职责15篇(合集)

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审计专员工作职责1

1、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。

审计专员工作职责15篇(合集)

2、针对财务工作中出现问题的原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的`差错弊端,规范公司的经济行为。

3、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。

4、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。

5、审阅公司的合同和其他有关经济资料,掌握情况,发现问题。

6、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。

7、按时完成领导交给的其他工作。

审计专员工作职责2

1、对公司业务线条经营活动资金往来进行审计,对营销地区进行市场巡查,对营销资金类违规行为进行查处并监督整改落实;

2、负责公司重大项目的审计,公司关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;

3、对审计中发现的问题应及时与被审计有关部门和人员沟通、确认;重大问题须先提前及时向财务经理汇报解决;

4、审计期间由财务经理直接领导,负责分工的具体项目审计实施,确保工作进度和审计质量;收集充分的.审计证据,确保审计评价客观、公正;编制审计底稿出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实;

5、协助外部审计机构的审计活动。

审计专员工作职责3

职责:

1. 负责上海办公室所有行政事宜,包括采购办公用品、签订合同、缴纳社保以及公积金、招退工等等;

2. 负责公司日常出纳事宜,每月完成公司的现金日记账;

3. 负责每月10号前完成本公司的.报税事宜;

4. 负责安排公司每周工作例会,做好记录,编写会议纪要;

5. 负责处理公司的发票事宜,及时发至客户并催款;

6. 负责完成香港公司的代理记账工作;

7. 全面掌握公司各工作进展情况并及时向领导汇报;

8. 完成领导布置的其他工作;

任职要求:

1. 会计本科及以上学历, 持有会计从业资格证书或行政管理资质者优先 (同时需提供大学专业主要科目成绩单);

2. 具备一年以上行政管理的工作经验(需提供工作经历证明);

3. 英语水平在六级以上;

4. 熟练使用Excel,Word等办公软件;

5. 中英文打字速度均在良好水平线以上;

6. 为人聪明伶俐,工作细心,诚信可靠,抗压能力强,工作积极主动有责任心;

审计专员工作职责4

完善内部管理制度,并制定审计计划

实施财务审计、管理审计、效率和效益审计

编制审计报告和建议书

及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见

督促审计结论的落实

负责审计过程中的沟通和协调

审计专员工作职责5

职责:

1、根据年度审计计划,负责编制项目审计计划;

2、根据制订的审计计划执行具体的审计工作。包括组织开展现场审计,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制审计报告草稿及跟踪审计后续整改工作;

3、在审计工作中善于发现问题并能够提出自己的见解和建议。

4、为改进内部审计工作提出合理化建议;

5、负责各分子公司年度财务审计与内控评估项目;

6、服从部门工作统一安排,按时配合完成领导交办的`其他相关工作。

任职要求:

1、审计、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历;

2、1年以上内部审计或会计师事务所相关工作经验,品牌零售业内审经验者优先;

3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

4、较强的沟通能力、协调管理能力及较好的文字表达能力;

5、良好的职业操守和团队协作精神;

6、能适应出差。

审计专员工作职责6

职责:

1、协助部门领导编制和完善内部审计工作各项标准、流程和模板;

2、按部门要求参与审计项目,及时向项目负责人汇报进展,包括但不限于提炼审计发现、与被审计单位进行交流沟通、工作底稿交付、档案整理和归档等;

3、根据公司和部门要求,参与各类工作交流与培训,学习审计业务和行业相关知识;

4、根据领导要求完成其他部门工作。

岗位要求:

1、国家统招大学本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业优先;

2、逻辑思维清晰,具有一定的.沟通协作和口头、书面表达能力,熟练掌握办公软件的使用;

3、工作认真、仔细、态度严谨、吃苦耐劳,有团队合作精神;

4、能独立解决工作中出现的常规问题,提出专业建议或创新性解决方案,能完成一般性或较为复杂的工作任务,能够对重要专项工作成果承担直接责任;

5、持有国际或国内相关专业资格证书优先;

6、能接受短期出差。

审计专员工作职责7

1、制定内部稽核管理制度,组织稽核工作会议

2、编制年度稽核工作计划,执行具体稽核事项

3、负责月度、年度绩效考核数据的真实性稽核

4、负责物资报废流程及数据的.真实性和合理性稽核

5、负责报价系统数据的准确性稽核

6、负责50万以上重大项目稽核

7、负责运营过程中产生重大异常事项稽核

8、执行上级交代的其他事项

审计专员工作职责8

1、协助梳理公司业务流程,进行合法性及风险性分析与评估,保证控制体系的合理和有效;

3、根据企业内控标准,协助复核财务报告数据的'准确性。

4、协助编制发布内控报告,通告阶段性工作情况,向管理层揭示重大操作风险

5、对于审计发现及时跟进解决,并建立自查机制,杜绝类似问题的再次发生。

审计专员工作职责9

1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;

3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;

审计专员工作职责10

职责:

1.对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;

2.负责工程预结算审计、决算审计;

3.负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;

4.定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的.合规性,工程计价的真实性和准确性;

5.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督。

任职要求:

1、本科及以上学历,成本造价相关专业;

2、2年以上成本造价或同等岗位经验;

3、有志于往工程审计方向发展,原则性强、职业素养高,细则认真。

审计专员工作职责11

1、建立和完善工程审计制度、规范,搜集相关法律法规;

2、负责审核项目招标文件、工程承发包合同、材料设备采购合同等标准文件;

3、撰写审计报告,客观反映被审计单位或部门的`情况,配合外审工作;

4、负责组织对公司工程项目、固定资产投资等重大投资的预算及执行情况进行审计与监督;

5、参与土建、装修工程施工方案审查,提出咨询建议;

6、完成领导交办的其他工作。

审计专员工作职责12

职责:

1、配合分管领导起草内部审计制度和审计工作流程;

2、编制内部审计实施方案,参与内部审计工作的具体实施;

3、对集团及下属公司的内控制度的健全性、有效性和遵循性进行检查和评价,评价风险发生的.可能性并提供防范措施;

4、对集团各项经济活动进行评价,并对财务活动的真实性、合法性及效益性进行专项审计;

5、按计划对各中心主要负责人进行经济责任审计;

6、负责审计资料的立卷、整理和归档。

任职要求:

1、大专及以上学历,会计、财务、金融等相关专业;

2、3年以上制造型企业工作经验,汽车行业优先考虑;

3、具备中级会计师及以上或注册会计师资格证书者优先考虑;

4、熟练使用金蝶和用友财务软件,熟练使用SAP系统者优先考虑。

审计专员工作职责13

1、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

2、督促跟踪审计结论和建议的落实;

3、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

4.其他与内部审计相关的.工作和领导交办的工作。

审计专员工作职责14

1.负责公司审计项目的执行工作;

2.对公司财务信息资料的可靠性、完整性和准确性,对公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性进行审计;

3.编制审计工作底稿,并撰写内部审计调查、分析报告;

4.对审计过程中发现的.问题提出整改、管理建议;

5.协助上级领导进行制定财务审计工作计划。

审计专员工作职责15

1.根据审计工作计划及上级指派完成财务审计、内控审计、离任审计及其他专项审计工作;

2.撰写审计工作底稿、草拟审计报告,定期上交工作总结及工作计划;

3.协助上级完成内部审计制度和工作流程的起草、修订;

4.对固定资产、存货等主要资产进行监督盘点,审核其真实性、完整性、准确性,对于发现的问题提出审计意见和建议;

5.其他临时性工作。