1.對下屬子(分)公司財務核算、內部經營管理的規範性進行審計;
2.負責對審計工作方案、工作底稿編制,並按規定程序草擬審計報告負責草擬審計報告;
3.負責做好財務審計項目檔案的立卷、整理、歸檔及。
1、編制工程審計計劃,審計方案,組織開展全過程工程審計工作;
2、針對工程項目的設計、招投標、施工、驗收、預結算等重要環節開展審計,促進工程質量和數量的真實準確性;
3、負責工程項目現場的.巡查,項目開展;工程設計變更,成本把控,施工安全問題、材料質量等問題的跟進;
4、負責對工程內部控制制度及流程管理的執行進行審計;
5、對工程內控制度,流程審計的合理性、有效性進行審計評價;在審計中發現公司潛在的問題和風險,提出整改意見;
6、負責領導交辦的其他工作。
1.負責統籌開展集團內部審計工作,包括且不限於開展集團內部工程審計、財務審計、內控審計、經濟責任審計及各專項審計工作。
2.負責集團內部審計團隊建設。
3.主持審計工作,組織制定並實施審計工作計劃。
4.制定審計考核指標,組織編制並實施集團年度審計工作計劃。
5.及時將審計工作中發現的重大問題向上級彙報,並根據監督檢查工作中發現的各種問題,提出相應的.改進建議。
1、能獨立完成各類企業的年報、專項等審計業務;
2、負責完成項目組分配的具體審計工作任務;
3、編寫審計報告,收集、取得和整理審計證據及資料;
4、審計過程中與相關部門的有效協調與溝通;
5、完成項目經理交辦的'其他事宜。
1、協助制定完善內部審計管理制度;
2、協助制定年度審計計劃;
3、制定審計方案、開展審計工作、編制審計報告;
4、評審集團內部控制制度的'健全性和有效性以及風險管理,檢查集團及下屬子公司內部控制制度的執行情況,並對其有效性、合理性、經濟性進行評價,為集團優化管理提出審計意見和建議;
5、公司高管的離任審計;
6、完成領導安排的其他工作。
1、協助部門領導編寫內控體系相關管理制度及工作流程;
2、根據內控審計年度、月度工作計劃及領導安排,負責內控審計項目的具體實施,確保各項任務順利完成;
3、認真執行公司年度審計工作計劃、審計方案,及時檢查和上報審計計劃執行情況。
4、嚴格執行內控審計工作流程,認真、仔細查閲資料,編寫稽核工作底稿,合規、合法收集稽核取證材料,編寫內控審核報告
5、對審核中發現的可疑問題及重要線索應及時向內控主管彙報;及時彙總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議。
6、根據內控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的落實情況,及時向內控主管彙報;
7、遵守內控審計工作紀律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;
8、協助部門領導跟進重大審計事項,對與公司有關的特定事項進行專項審計,編制相應專項審計報告;
9、負責審計檔案的整理、歸檔、保存等工作。
10、保持良好的團隊協作精神,維護良好的.團隊氛圍。
11、參與公司定期、不定期的盤點工作。
12、完成領導交辦的其他工作。
1、建立和完善公司內部控制評價體系,完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、審核公司各項管理制度、業務流程的合理性、有效性、合規性以及執行情況;
3、編制審計報告,披露問題,提出改進建議、決策依據;
1、參與實施內部財務審計,開展審計公司總部及分子公司財務管理工作;
2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的`完成情況、評價預算完成情況等;
3、參與實施專項審計;
4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;
5、對日常審計、外部審計、內控測試等各項審計檢查中發現存在問題的整改工作進行跟進與落實。
6、參與公司內部控制制度建設及優化工作,協助完成內控自我評估測試工作。
1、負責制定審計工作規劃和具體計劃實施。
2、負責審計工作方針、政策及制度的'擬訂、修改與執行。
3、參與具體的審計工作:
3.1負責對各子公司經營業績進行效益審計,出具審計報告。
3.2負責對公司經營環節進行常規和專項審計。
3.3負責對公司的財務審計工作,出具審計報告。
3.4負責對重點、難點及創新領域的項目審計工作,開展審計調研工作。
3.5負責組織對重大質量事故、投訴案件立案調查。
1、開展財務審計、內控審計和專項審計等審計項目,分析評論審計證據並形成審計結論;
2、協助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;
3、組織制定和修改公司內部審計工作規章制度並檢查、督促制度的貫徹執行情況;
4、組織制定對公司及下屬子公司內部審計工作的中、長期規劃和年度審計工作計劃,並加以實施;
5、領導安排的'其它事項。
1.負責制定完善內部審計規章制度,制定部門年度工作計劃,完成部門定期工作總結和彙報材料;
2.負責編制項目方案,實施審計程序,擬寫審計報告,並針對審計發現問題提出建設性意見和建議;
3.負責督促被審計對象落實審計整改意見和建議,動態跟進整改結果,全面抓好審計/檢查發現問題的整改落實;
4.負責組織和開展內部控制系統性測評、風險評估等工作;
5.負責對重要經濟活動實施全流程監督,及時提供專業審核意見;負責組織和督導各部門建立、完善管理制度;
6.負責協調與上級主管企業審計部門的關係,必要時協同開展審計相關工作。
1、制定內部稽核管理制度,組織稽核工作會議
2、編制年度稽核工作計劃,執行具體稽核事項
3、負責月度、年度績效考核數據的真實性稽核
4、負責物資報廢流程及數據的真實性和合理性稽核
5、負責報價系統數據的準確性稽核
6、負責50萬以上重大項目稽核
7、負責運營過程中產生重大異常事項稽核
8、執行上級交代的.其他事項
1、客户上市前的賬務整理,業績、成本核算等工作;
2、協助項目負責人完成各項審計工作;
3、協助編制現場工作計劃,實施各項現場審計程序,完成底稿編寫及複核工作,協助編寫審計報告;
4、完成項目負責人及公司領導交付的其他相關工作。
職責:
1、負責協助公司審計客户進行前期理賬、做賬工作;
2、負責做好公司審計客户的審計問題跟進,進行解説,出色完成審計工作;
3、負責製作公司審計聘書。税務聘書、銀行詢證函,並引導客户簽署;
4、負責做好客户記錄,詳細記載辦理進程以及客户事項,完善後期維護;
5、根基審計任務, 與客户進行溝通與協調,並跟進審計工作進度,直至審計工作完成;
6、完成上級交給的'其它事務性工作。
任職要求:
1、會計、財務管理等相關專業大專以上學歷,有會計從業資格證書;
2、熟悉外資企業,香港公司税務審計、國家財税法規,熟悉企業合計、審計、税務等業務流程;
3、具有較好的談判技巧,熟悉商務流程,能夠獨立接待客户;
4、溝通協調能力、語音表達能力好;
5、良好的團隊精神、職業道德修養和職業形象;
6、原則性、自律性、責任心強;誠實穩重,敬業愛崗,良好的保密意識;
7、有會計初級職稱優先;
8、英語優秀者優先;
9、有外資企業工作經驗者優先。
1、主導公司內部審計檢查工作,包括各種財務審計、業務審計、專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟效益審計等;
2、制定並維護更新內部審計流程,工作標準,審計工作手冊及審計程序;
3、負責公司各板塊業務的財務審計;
4、組織對項目及業務操作執行的各個環節進行監控,對業務運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議供公司管理層決策。
5、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,對可能發生的'業務及經營風險做出評估,提出審計意見和建議;
6、對公司日常經營管理的運行情況進行風險與效率監控,發現問題點並提出建議,
7、對內審發現的問題及時與相關負責人溝通協調,以規範經濟行為、降低審計風險;
8、按時、保質完成分配的審計任務。