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审计专员工作职责[精品15篇]

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审计专员工作职责1

1、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。

审计专员工作职责[精品15篇]

2、针对财务工作中出现问题的原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的.差错弊端,规范公司的经济行为。

3、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。

4、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。

5、审阅公司的合同和其他有关经济资料,掌握情况,发现问题。

6、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。

7、按时完成领导交给的其他工作。

审计专员工作职责2

1.负责上海办公室所有行政事宜,包括采购办公用品、签订合同、缴纳社保以及公积金、招退工等等;

2.负责公司日常出纳事宜,每月完成公司的现金日记账;

3.负责每月10号前完成本公司的报税事宜;

4.负责安排公司每周工作例会,做好记录,编写会议纪要;

5.负责处理公司的发票事宜,及时发至客户并催款;

6.负责完成香港公司的代理记账工作;

7.全面掌握公司各工作进展情况并及时向领导汇报;

8.完成领导布置的`其他工作;

任职要求:

1.会计本科及以上学历,持有会计从业资格证书或行政管理资质者优先(同时需提供大学专业主要科目成绩单);

2.具备一年以上行政管理的工作经验(需提供工作经历证明);

3.英语水平在六级以上;

4.熟练使用Excel,Word等办公软件;

5.中英文打字速度均在良好水平线以上;

6.为人聪明伶俐,工作细心,诚信可靠,抗压能力强,工作积极主动有责任心;

审计专员工作职责3

职责:

1、协助部门领导编制和完善内部审计工作各项标准、流程和模板;

2、按部门要求参与审计项目,及时向项目负责人汇报进展,包括但不限于提炼审计发现、与被审计单位进行交流沟通、工作底稿交付、档案整理和归档等;

3、根据公司和部门要求,参与各类工作交流与培训,学习审计业务和行业相关知识;

4、根据领导要求完成其他部门工作。

岗位要求:

1、国家统招大学本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业优先;

2、逻辑思维清晰,具有一定的沟通协作和口头、书面表达能力,熟练掌握办公软件的'使用;

3、工作认真、仔细、态度严谨、吃苦耐劳,有团队合作精神;

4、能独立解决工作中出现的常规问题,提出专业建议或创新性解决方案,能完成一般性或较为复杂的工作任务,能够对重要专项工作成果承担直接责任;

5、持有国际或国内相关专业资格证书优先;

6、能接受短期出差。

审计专员工作职责4

1、对集团内控制度的有效性,经营活动的合规性、效益性及资产安全性进行审计;

2、对集团财务预决算及经济活动报告及下属子公司经营收支情况进行审计;

3、对营销地区进行市场巡查,对营销违规行为进行查处并督促整改落实;

4、负责公司重大项目的审计,集团关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;

5、根据审计项目实施,收集审计证据,编制审计底稿,出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的'落实工作,并负责对审计项目的立卷归档工作。

审计专员工作职责6

1、建立和完善工程审计制度、规范,搜集相关法律法规;

2、负责审核项目招标文件、工程承发包合同、材料设备采购合同等标准文件;

3、撰写审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况,配合外审工作;

4、负责组织对公司工程项目、固定资产投资等重大投资的预算及执行情况进行审计与监督;

5、参与土建、装修工程施工方案审查,提出咨询建议;

6、完成领导交办的其他工作。

审计专员工作职责7

职责:

1、负责协助公司审计客户进行前期理账、做账工作;

2、负责做好公司审计客户的审计问题跟进,进行解说,出色完成审计工作;

3、负责制作公司审计聘书。税务聘书、银行询证函,并引导客户签署;

4、负责做好客户记录,详细记载办理进程以及客户事项,完善后期维护;

5、根基审计任务,与客户进行沟通与协调,并跟进审计工作进度,直至审计工作完成;

6、完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求:

1、会计、财务管理等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;

2、熟悉外资企业,香港公司税务审计、国家财税法规,熟悉企业合计、审计、税务等业务流程;

3、具有较好的谈判技巧,熟悉商务流程,能够独立接待客户;

4、沟通协调能力、语音表达能力好;

5、良好的团队精神、职业道德修养和职业形象;

6、原则性、自律性、责任心强;诚实稳重,敬业爱岗,良好的保密意识;

7、有会计初级职称优先;

8、英语优秀者优先;

审计专员工作职责5

1、主导公司内部审计检查工作,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计、经济效益审计等;

2、制定并维护更新内部审计流程,工作标准,审计工作手册及审计程序;

3、负责公司各板块业务的财务审计;

4、组织对项目及业务操作执行的`各个环节进行监控,对业务运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议供公司管理层决策。

5、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,对可能发生的业务及经营风险做出评估,提出审计意见和建议;

6、对公司日常经营管理的运行情况进行风险与效率监控,发现问题点并提出建议,

7、对内审发现的问题及时与相关负责人沟通协调,以规范经济行为、降低审计风险;

8、按时、保质完成分配的审计任务。

审计专员工作职责6

1、负责财务类审计,包括房地产子公司财务审计和销售审计,其它子公司财务审计、销售审计和成本审计;

2、参与制定并持续改进本业务模块审计工作程序;

3、起草审计项目本业务模块的实施方案;负责审计项目本业务模块的`具体实施;

4、提交审计报告初稿,提出管理建议;

5、负责本业务模块非现行监控,定期提交报告;

6、完成部门领导安排的其他工作。

审计专员工作职责7

1.负责公司审计项目的执行工作;

2.对公司财务信息资料的.可靠性、完整性和准确性,对公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性进行审计;

3.编制审计工作底稿,并撰写内部审计调查、分析报告;

4.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;

5.协助上级领导进行制定财务审计工作计划。

审计专员工作职责8

1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。

2、负责审计工作方针、政策及制度的'拟订、修改与执行。

3、参与具体的审计工作:

3.1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。

3.2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。

3.3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。

3.4负责对重点、难点及创新领域的项目审计工作,开展审计调研工作。

3.5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。

审计专员工作职责9

1.协助开展对集团和下属各公司、控股公司及参股公司的`审计工作,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价,形成相应工作底稿。

2.及时向上级领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见。

3.协助编写审计报告。

4.负责审计资料的收集、整理、归档及装订工作;

5.完成领导交办的其他任务。

审计专员工作职责10

职责:

1、处理审计案例,为客户提供专业服务,执行审计程序;编制审计底稿,客户资料整理归档;

2、客户资料的归档与整理;

3、及时反映工作遇到的难题和工作改进建议;

4、向上级每周汇报工作,并提出改进工作建议;

5、积极参与部门的培训与讨论,配合审计主管的工作;

6、完成上级交办的`其他工作任务;

任职资格:

1、大专以上学历;

2、3年以上会计或审计工作经验,其中1年以上事务所经验;

3、英语听、说、读、写能力基本能达到沟通要求;

4、良好的沟通能力和表达能力;

5、性格稳重、谨慎,有很强责任心;

审计专员工作职责11

职责:

1、根据年度审计计划,负责编制项目审计计划;

2、根据制订的审计计划执行具体的.审计工作。包括组织开展现场审计,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制审计报告草稿及跟踪审计后续整改工作;

3、在审计工作中善于发现问题并能够提出自己的见解和建议。

4、为改进内部审计工作提出合理化建议;

5、负责各分子公司年度财务审计与内控评估项目;

6、服从部门工作统一安排,按时配合完成领导交办的其他相关工作。

任职要求:

1、审计、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历;

2、1年以上内部审计或会计师事务所相关工作经验,品牌零售业内审经验者优先;

3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

4、较强的沟通能力、协调管理能力及较好的文字表达能力;

5、良好的职业操守和团队协作精神;

6、能适应出差。

审计专员工作职责12

1、协助梳理公司业务流程,进行合法性及风险性分析与评估,保证控制体系的'合理和有效;

3、根据企业内控标准,协助复核财务报告数据的准确性。

4、协助编制发布内控报告,通告阶段性工作情况,向管理层揭示重大操作风险

5、对于审计发现及时跟进解决,并建立自查机制,杜绝类似问题的再次发生。

审计专员工作职责13

1、协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程;

2、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;

3、认真执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况。

4、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审核报告

5、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向内控主管汇报;及时汇总审计情况,客观公正的.做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。

6、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向内控主管汇报;

7、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;

8、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计,编制相应专项审计报告;

9、负责审计档案的整理、归档、保存等工作。

10、保持良好的团队协作精神,维护良好的团队氛围。

11、参与公司定期、不定期的盘点工作。

12、完成领导交办的其他工作。

审计专员工作职责14

1、能独立完成各类企业的年报、专项等审计业务;

2、负责完成项目组分配的具体审计工作任务;

3、编写审计报告,收集、取得和整理审计证据及资料;

4、审计过程中与相关部门的有效协调与沟通;

5、完成项目经理交办的`其他事宜。

审计专员工作职责15

1、对公司业务线条经营活动资金往来进行审计,对营销地区进行市场巡查,对营销资金类违规行为进行查处并监督整改落实;

2、负责公司重大项目的审计,公司关键岗位人员的.经济责任审计、离岗审计等;

3、对审计中发现的问题应及时与被审计有关部门和人员沟通、确认;重大问题须先提前及时向财务经理汇报解决;

4、审计期间由财务经理直接领导,负责分工的具体项目审计实施,确保工作进度和审计质量;收集充分的审计证据,确保审计评价客观、公正;编制审计底稿出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实;

5、协助外部审计机构的审计活动。