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发表于:2016-08-01
2016国际内审计师考试就快到了,大家要在有限的时间里提高复习的效率,下面是yjbys小编整理的《审计业务》的模拟试题,欢迎大家阅读参考。选择题:1某公司在全国有四家生产厂。关于生产、产品...
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发表于:2016-06-05
一般岗位职责要分为资质与职责2部分进行描述资质一般从以下几个方面考虑:1.该岗位是否对于人员身体条件有要求:比如身高、视力等----质量管理体系内部审核员一般没有该要求2.该岗位的培...
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发表于:2016-06-05
你知道监督员和内审员有什么不同吗?你知道什么是内审员吗?你知道什么是监督员吗?下面是yjbys小编为大家带来的监督员和内审员不同的知识,欢迎阅读监督员和内审员不同主要表现在以下三个...
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发表于:2016-08-01
内部审计师协会在最新的《内部审计定义》中将内部审计定义为:"内部审计是一项独立、客观的鉴证和咨询服务,其目标在于增加价值并改进组织的经营。下面小编准备了关于审计工作底稿,欢迎大...
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发表于:2016-05-26
1、政策及程序给管理层和员工提供了行动指南。某跨国公司的内部审计师打算对一项高级管理职能开展业务审查。在这个管理层次上审计师是否应当期望找到相关的政策和程序?A、是,所有的政...
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发表于:2016-06-05
内审员在审核中可以采用多种工作方法,这些方法往往是在工作中不断积累起来的,各人有各人的技巧,从而形成了个人的风格。即审核技巧。下面是yjbys小臂为大家带来的实验室内审员审核技巧的...
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发表于:2020-11-24
一、CIA考试一些特点1、转变观念与思维方式。CIA考试的《内部审计在风险、治理、控制中的作用》、《实施内部审计业务》、《业务分析和信息技术》三门试题是由美国出题,由于出题人的观...
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发表于:2020-11-24
距离2016国际内审计师的考试越来越近了,为了帮助大家做好备考工作,yjbys小编为大家带来一份《审计业务》部分的考前练习题,希望能对大家有帮助,更多内容请关注应届毕业生网!1以下哪项审计...
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发表于:2020-11-24
为了帮助考生们更顺利地通过考试,下面是YJBYS小编为大家搜索整理的关于国际内审师辅导,欢迎参考学习,希望对大家有所帮助!公司名称:部门:姓名:得分:ISO9000内审员考试卷一、是非题(30分)公司...
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发表于:2020-11-24
内审员适用于企业(单位)的内部审核,熟悉企业运转流程及管理职责权限,可以胜任质量管理体系对企业本身自我完善、自我管理的一项基本手段和要求,担任的是内部管理评审,查漏,监督,以及提出整改...
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发表于:2016-08-01
1.有些组织外包内部审计职能。大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之内部审计师有优势,这是由于:a.外部审计师熟悉组织。它的年度审计报告提供了对组织的深入的了解;b.外部审计的规...
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发表于:2016-05-26
根据下面的资料回答问题(1和2)审计人员决定在电子数据表格软件上完成一项主要的用户应用程序。该软件从主机上下载计划运费并生成一个最佳运费分配方案。在两年前的第一次使用时,该软件...
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发表于:2020-11-24
一、审查改制方案是否按程序审批国企改制方案需严格按照《企业国有资产监督管理暂行条例)和国务院国有资产监督管理委员会的有关规定履行批准程序,未经批准不得实施。审计时,对涉及财政...
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发表于:2016-06-05
随着社会经济的发展,业务越来越复杂,审计风险和审计成本也随之增加。内部审计和外部审计在部分领域加强协作,不仅有利于提高审计工作效率和效果、降低审计风险和成本,更能提升企业防范经营...
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发表于:2016-06-05
法国工业家、古典理论家法约尔阐明的计划、组织、指挥、协调和控制的职能顺序,并强调控制是最其本的职能,这点与现代管理中的内部审计作用相吻合,有一定的借鉴作用,他的理论至今有指导作用...
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发表于:2016-05-26
1.有些公司应用组织严密的指挥+控制管理方法,但这么做在哪方面的风险更大:A.由于无法在决策者之间达成一致意见,会延误应对问题的行动;B.低层员工不愿意应对上层犯下的错误,从而导致负面后...
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发表于:2016-06-05
高校学生取得国家注册内审员的好处?1、增加竞争实力现在很多企业在招聘的`时候,凡是设计到公司质量、行政、人事、办公室、市场营销等涉及到质量审核方面的工作,都要求提供内审员证书和...
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发表于:2016-05-26
【材料】内部审计部门刚为某金融机构完成一项关于贷款处理和商业贷款账户余额的审计。下面资料摘录的是部分工作底稿内容,指出了潜在的审计发现:A.我们抽查了100项贷款申请,确定只有85份...
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发表于:2020-11-24
1.在评价制造业公司计算机化采购活动的业务中,以下哪项应包含在业务工作底稿的永久性档案部分:a.计算机程序文件的副本(或与此有关的详细内容);b.用内部审计师编制的程序来打印输出数据...
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发表于:2019-09-03
1.某人是外部评估小组的成员,在评估正在检查的内部审计活动的独立性时,他最不应考虑以下哪项要素:a.接触并经常与董事会、审计委员会或其他管治部门沟通;b.对于填补内部审计部门的员工空...
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发表于:2020-11-24
随着我国加入WTO及世界经济一体化、全球采购进程的加快,市场竞争越来越激烈。导入ISO9000质量管理体系等管理体系标准,建立完善的管理体系,既已成为企业提高管理水平和产品质量的必由之路...
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发表于:2016-06-05
为了方便广大学习爱好者,下面YJBYS小编为大家整理了关于质量管理体系需要的记录汇总,希望对你有所帮助。1、管理评审记录(5.61.)2、人员的教育、培训、技能和经历记录(6.2.2e)3、提供产...
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发表于:2020-11-24
内审员即企业内部审核员,是按照ISO认证规范要求对企业工作实行内部审核的人员,作为内审员必须对标识和可追溯控制程序有所了解,一起来看看下面的范本吧!一、目的':为掌握各项制品于接收...
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发表于:2020-11-24
客户服务对于每一个公司来说都是最重要的,当发生客户投诉的时候应该怎么处理呢?下面小编为大家整理了关于投诉处理的范本,欢迎参考!一、目的:建立以顾客为导向的品质系统及经营理念,做好...
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发表于:2020-11-24
通过对数据加密,可以使他人即使非法访问了数据也不能理解数据的内容,以达到访问控制的目的。例如:为了减少在使用通信线路传送专用数据时带来的安全风险,就可以使用密码设备对通信线路上传...