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發表於:2016-08-03
組織的存在意在為利益相關者提供價值,並且在企業可接受的風險範圍內增加價值。但風險包括哪些?又有多少不確定性?為了做出這些決定,管理層必須評估和平衡增長機會、目標、相關風險等資源...
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發表於:2014-10-24
1、風險評估可以採取不同的形式,但一般都包括:Ⅰ.對已識別風險的描述;Ⅱ.對審計控制的測試;Ⅲ.對風險進行評級的制度;Ⅳ.樣本規模的確定。A.只有Ⅰ和Ⅱ是對的。B.只有Ⅰ和Ⅲ是對的。C.只...
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發表於:2016-07-11
試題一:1.在評價製造業公司計算機化採購活動的業務中,以下哪項應包含在業務工作底稿的永久性檔案部分:a.計算機程式檔案的副本(或與此有關的詳細內容);b.用內部審計師編制的程式來列印輸...
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發表於:2016-06-15
考前衝刺題一:單選:1。在對公司目前的業績和上一年的業績進行比較時,審計師發現:勞動力總成本已增加、發生了更多的加班費用、工人總人數增加了、淨收入減少了10%,純粹依據以上資訊可得出以...
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發表於:2014-11-30
導讀:國際內審師學習的好方法——增強記憶力的10種方法,就跟隨本站小編一起去了解下吧,想了解更多相關資訊請持續關注我們應屆畢業生考試網!在學習中同學們經常為記不住東西而...
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發表於:2014-11-29
導讀:國際內審師考試就快開始了,國際內審師考試需要掌握哪些知識呢?就跟隨本站小編一起去了解下吧,想了解更多相關資訊請持續關注我們應屆畢業生考試網!1、具備一定的內部審計的知識。作...
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發表於:2016-08-01
1.在現金審計過程中,內部審計師發現有相當一部分現金存放在毗鄰一繁忙大街的工作地點,而且未採取任何安全或保安措施。在與相關經理人員的溝通過程中,審計師被告知:公司現金從未失竊過,也...
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發表於:2016-08-01
1、在選擇培訓內部審計職員的指導策略時,首席審計執行官應首先考慮:A、組織的目標。B、學習內容。C、學員的學習願望。D、預算約束。答案:A解題思路:答案A正確。幫助組織實現組織的目標是...
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發表於:2016-07-11
1.內部審計職業道德基本原則包括(BDEG)A獨立B客觀C公正D誠信E勝任F審慎G保密2.內部審計的職能和作用包括(DF)A監督B鑑證C評價D確認E服務F諮詢G建議H指導3.內部審計組織上的獨立性是指...
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發表於:2016-05-26
1.內部審計師提供了下列關於A分公司上月業績的一份陳述:"因為原材料X供應短缺,A分公司的利潤下降了15%。"從該審計師的陳述中,可以有效地得出下列哪項結論?I、A分公司產品銷售下降了15%或...
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發表於:2018-04-27
作為一名銀行內部審計人員,在長期的工作中,最常用審計思路和方法就是從信貸檔案資料及會計檔案資料中檢閱、查證直接發現審計線索,這是最基本也是最直觀的。但是隨著經營模式的轉變與業務...
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發表於:2014-10-23
1.內部審計質量控制的主體可能是()。(ABC)A.內部審計機構B.內部審計人員C.外部的獨立組織D.董事會2.內部審計專案質量控制的基本要求包括()。(ABC)A.全員參與全過程的審計質量控制B.抓...
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發表於:2014-10-23
1、以下哪項反映了最佳的治理結構()。經營管理層行政管理層內部審計A.負責風險管理監督作用諮詢作用B.監督風險管理負責風險管理諮詢作用C.負責風險管理諮詢作用監督作用D.監督作用諮...
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發表於:2016-08-02
1.內部審計師正計劃用3年的時間對某大型的國際汽車租賃代理處的全部分支機構進行審計。管理層特別關注會計部門、汽車租賃部門以及存貨部門的標準化運營情況。以下哪類工作方案最適合...
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發表於:2016-06-05
導語:為了幫助同學們更好地進行2016年國際註冊內部審計師考試報考的相關準備工作,下面是小編為大家整理的關於國際註冊內審師機考常見問題及其解答,希望對同學們有所幫助!更多具體資訊請...
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發表於:2017-10-14
1.審計概況1.1審計單位:滄州XX有限公司財務部1.2審計物件:2015年6月至12月期間貨幣資金的審計1.3審計時間:2011年3月1日到2011年3月20日1.4審計依據:財政《會計法》、《內部控制規範——基...
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發表於:2016-05-26
1.下列行為哪一項不會削弱內部審計師的客觀性:ⅰ.建議新資訊系統的應用程式的控制標準。ⅱ.為執行新的計算機應用程式編寫程式初稿,確保建立了恰當的控制。ⅲ.在新的計算機應用程式安裝...
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發表於:2023-12-28
國際內審師考試《內部審計基礎》關於內部控制的知識點導語:2016年國際註冊內部審計師備考緊張進行中,為助力同學們更好地備考,下面是小編為大家整理的國際內審師考試《內部審計基礎》關於...
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發表於:2020-11-24
下面是YJBYS小編為大家搜尋整理的關於國際內審師輔導,歡迎參考學習,希望對大家有所幫助!想了解更多相關資訊請持續關注我們應屆畢業生培訓網!成為ISO9000內審員的必要性加入WTO,與國際接...
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發表於:2016-08-01
模擬試題一:1、在測試某分公司是否遵守公司反優先僱傭法案的政策時,內部審計師發現:(1)5%的僱員是少數民族(2)過去從未僱傭過少數民族審計師可以得到的最適當結論是:A.關於遵守反優先僱傭...
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發表於:2016-07-17
內審,也稱為第一方稽核,由組織自己或以組織的名義進行,稽核的物件是組織自己的管理體系,驗證組織的管理體系是否持續的滿足規定的要求並且正在執行。下面是yjbys小編為大家帶來的體系內審...
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發表於:2020-11-24
為幫助大家在內審員考試中獲取好的成績,應屆畢業生小編整理了一些考試的重要考點,希望能夠對大家有所幫助,同時也祝願各位考生在考試中能夠獲得好的成績。一、風險管理技術1風險管理的概...
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發表於:2014-10-24
1、以下()項活動代表購併後製造業公司的最大風險,因此最應該進行審計A.預付款資金的合併;B.採購職能的合併;C.法律職能的合併;D.營銷職能的合併。【正確答案】:B【答案解析】:根據標準221...
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發表於:2016-08-01
1、在對與銷售合同和相關佣金有關的風險進行評估時,以下哪一種情形最有可能導致審計範圍擴大?A、產品銷售增加,伴隨著佣金增加。B、銷售退回增加,伴隨著佣金增加。C、佣金減少,伴隨著產品...
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發表於:2015-10-29
瞭解好崗位職責,有利於員工更好地適應工作,以下是小編準備的內審人員崗位職責,快一起來看看吧!內審人員崗位職責【1】1、根據公司整體戰略規劃,擬定並完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;...